9787567627512: 医院内部控制实务

Synopsis

医院内部控制指从医院管理的角度规范医院各方面行为,即为了保证医院各项业务活动合法合规、有效进行、医院资产安全完整、财务信息真实可靠、能够防范医院舞弊腐败现象的发生、提高医护人员的办医效率和效果而制定与实施的一系列方法、制度和程序的总称,并予以规范化、制度化、系统化,使之成为一个相对完善和严密的体系。《医院内部控制实务》专门为医院内部控制体系建设而编写,共十八章,主要内容包括医院内部控制基础知识、医院内部控制框架、单位层面内部控制、业务层面内部控制、医院内部控制评价等,具有较强的指导性、可操作性。《医院内部控制实务》创新之处在于:拓展了医院内部控制的内容,将行政*单位内部控制规范的六大业务扩展到对外投资、业务外包和科研项目等十三大业务;将企业内部控制规范与行政*单位内部控制规范有机的结合,形成了医院特色的内部控制体系;有内部控制理论介绍,更注重医院内部控制实务,并对医院内部控制评价提供了方法。《医院内部控制实务》可供医院内部控制培训使用,也可供医学管理、财经会计等专业学生使用。第1章总论1.1加强医院内部控制的必要性1.2加强内部控制建设的意义第2章内部控制基础知识2.1医院内部控制的定义2.2医院内部控制的目标2.3医院内部控制的原则2.4医院内部控制方法第3章医院内部控制框架3.1医院内部控制框架体系3.2医院内部控制的特征第4章单位层面内部控制4.1概述4.2主要风险4.3控制目标4.4具体内容第5章预算业务内部控制5.1概述5.2主要风险5.3控制目标5.4不相容职责5.5业务流程5.6控制矩阵5.7控制文档第6章采购业务内部控制6.1概述6.2主要风险6.3控制目标6.4不相容职责6.5业务流程6.6控制矩阵6.7控制文档第7章收入业务内部控制7.1概述7.2主要风险7.3控制目标7.4不相容职责7.5业务流程7.6控制矩阵7.7控制文档第8章支出业务内部控制8.1概述8.2主要风险8.3控制目标8.4不相容职责8.5业务流程8.6控制矩阵8.7控制文档第9章资产管理内部控制制9.1概述9.2主要风险9.3控制目标9.4不相容职责9.5业务流程9.6控制矩阵9.7控制文档第10章资金管理内部控制10.1概述10.2主要风险10.3控制目标10.4不相容职责10.5业务流程10.6控制矩阵10.7控制文档第11章成本管理内部控制11.1概述11.2主要风险11.3控制目标11.4不相容职责11.5业务流程11.6控制矩阵11.7控制文档第12章建设项目内部控制12.1概述12.2主要风险12.3控制目标12.4不相容职责12.5业务流程12.6控制矩阵12.7控制文档第13章外包业务内部控制13.1概述13.2主要风险13.3控制目标13.4不相容职责13.5业务流程13.6控制矩阵13.7控制文档第14章科研项目内部控制14.1概述14.2主要风险14.3控制目标14.4不相容职责14.5业务流程14.6控制矩阵14.7控制文档第15章绩效管理内部控制15.1概述15.2主要风险15.3控制目标15.4不相容职责15.5业务流程15.6控制矩阵15.7控制文档第16章合同管理内部控制16.1概述16.2主要风

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